|
Faktúra |
230019
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
16.02.2023 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2023 |
|
Faktúra |
230018
|
Nájomné priestorov
|
1 495,35 |
s DPH |
09.02.2023 |
Biskupstvo Rožňava |
|
|
|
27.02.2023 |
|
Faktúra |
230017
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
01.02.2023 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2023 |
|
Faktúra |
230016
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
01.02.2023 |
fz telecom, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2023 |
|
Faktúra |
230015
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
01.02.2023 |
osobnyudaj.sk |
|
|
|
27.02.2023 |
|
Faktúra |
230014
|
Spotreba elektriny
|
160,72 |
s DPH |
31.01.2023 |
VSE, a.s. |
|
|
|
27.02.2023 |
|
Faktúra |
230013
|
Spotreba elektriny
|
1 143,82 |
s DPH |
31.01.2023 |
VSE, a.s. |
|
|
|
27.02.2023 |
|
Faktúra |
230012
|
Strava ZŠ + MŠ
|
2 318,82 |
s DPH |
31.01.2023 |
Ivana Zagibová |
|
|
|
27.02.2023 |
|
Faktúra |
230011
|
Strava ZŠ + MŠ - hmotná núdza
|
97,50 |
s DPH |
31.01.2023 |
Ivana Zagibová |
|
|
|
27.02.2023 |
|
Faktúra |
230009
|
Ekonomické služby
|
600,00 |
s DPH |
31.01.2023 |
Ing. Zuzana Ondková |
|
|
|
27.02.2023 |
|
Faktúra |
378/2022
|
Fa za strava MŠ režijné náklady
|
247,50 |
s DPH |
31.12.2022 |
Ivana Zagibová |
|
|
|
27.02.2023 |
|
Faktúra |
230008
|
Telekomunikačné služby
|
45,01 |
s DPH |
31.01.2023 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
|
|
27.02.2023 |
|
Faktúra |
230007
|
Výkon TPO
|
60,00 |
s DPH |
27.01.2023 |
Róbert Luca ATLAS |
|
|
|
27.02.2023 |
|
Faktúra |
230006
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
26.01.2023 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2023 |
|
Faktúra |
230005
|
Kancelárske potreby
|
155,04 |
s DPH |
25.01.2023 |
Ladislav Mihalík LAAX |
|
|
|
27.02.2023 |
|
Faktúra |
230004
|
Vodárske práce - havarijný stav
|
95,00 |
s DPH |
24.01.2023 |
Josef Krištof - Čisodka |
|
|
|
27.02.2023 |
|
Faktúra |
230003
|
Výkon BOZP
|
60,00 |
s DPH |
23.01.2023 |
Mikuláš Luca |
|
|
|
27.02.2023 |
|
Faktúra |
230002
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
01.01.2023 |
osobnyudaj.sk |
|
|
|
27.02.2023 |
|
Faktúra |
230001
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
01.01.2023 |
fz telecom, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2023 |
|
Faktúra |
381/2022
|
Fa za dohľad nad pracovnými podmienkami
|
176,40 |
s DPH |
31.12.2022 |
Haspo.sk, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2023 |